“内部审计能及时发现问题、防范风险,我们一定会高度重视此项工作,不折不扣地完成整改任务。”近日,洛阳市孟津区纪委监委派驻第七纪检监察组就区教体局内部审计中发现的问题开展谈话提醒时,该局相关负责人说道。
今年以来,针对日常监督工作中的重点难点问题,该区纪委监委提出“内审+监督”工作思路,建立完善与监督单位内部审计联动监督机制,推动派驻监督与单位党组(党委)监督贯通协调、同向发力。该区纪委监委派驻第七纪检监察组督促区教体局成立“内审工作专班”,制发《孟津区教体系统2022年内部审计工作方案》,进一步明确中小学财务人员的主要任务和职责,切实落实财务管理工作各项措施。同时,在全区135所(含幼儿园)中小学校中抽取30所开展财务收支审计,查找共性问题和个性问题,审计结果在全区中小学校校长和财务人员内部审计工作会议上进行通报。
该纪检监察组及时跟进,针对审计发现的问题,采用监察建议书、工作提示函和与区教体局班子成员谈话提醒等方式,提出针对性整改意见,督促教体局举一反三、边审边改、对账销号。区教体局制发了《孟津区义务教育学校公用经费支出管理暂行办法》《关于进一步规范学校财务收支行为加强财务管理的若干规定》及《关于进一步规范学校会计基础工作意见》等文件,要求全区教体系统各单位领导及财务人员认真组织学习,结合各自实际制定本单位财务制度,让财务管理工作进一步制度化、规范化。
“推动单位强化内部审计,派驻纪检监察组督促整改,把问题消除在萌芽状态,是监督预防‘治未病’的有力举措。下一步,区纪委监委将进一步创新监督方式方法,让各类监督有机贯通、形成合力,不断完善廉政风险防控机制,切实规范权力运行。”该区纪委监委相关负责人表示。(石红艳)